
โซนปากเกร็ด (On-Site)
21 มีนาคม 2025
คนเห็น 25,585 คน
คนสนใจ 21 คน
1. ติดต่อประสานงานกับSupplier เพื่อ รับวางบิล ตรวจสอบรายการวางบิล 2. จัดเตรียมเอกสารให้หัวหน้าตรวจสอบก่อนทำเช็คจ่ายประจำสัปดาห์ 3. จ่ายเช็คให้กับSupplier พร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี 4. เดินธนาคารนำรายการเช็คไปเข้าประจำสัปดาห์ 5. รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ออกจากระบบ POS เช็ครายการรับเงิน 6. ลงบันทึกบัญชีรายได้ เช็คสเตทเม้นท์ กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 7. เตรียมเอกสารหลักฐานภาษีเพื่อยื่นสรรพกรให้ทันกำหนด 8. ทำสรุปการจ่ายเงินซัพพลายเออร์ต่างๆประจำสัปดาห์ 9. ติดต่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทกับทางธนาคาร 10. ดูรายจ่ายทั้งหมดของบริษัทพร้อมสรุปข้อมูลการจ่ายประจำเดือน 11. จัดทำเอกสารภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ให้หัวหน้างานตรวจสอบก่อนการยื่นนำส่งสรรพากร ประจำเดือน 12. จัดทำเอกสารเงินสดย่อยให้หัวหน้าตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเพื่อนำไปทำเช็ค 13. ตรวจสอบรายการลงบัญชีด้านรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องตามบัญชีแยกประเภท 14. ตรวจสอบรายการเงินฝากธนาคาร เพื่อกระทบยอดให้ถูกต้อง 15. ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมารตราฐานบัญชี 16. ปิดงบประจำเดือนส่งผู้บริหาร 17. ดูแลระบบงานบัญชีเพื่อความถูกต้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย 18. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อปิดงบประจำปี 19. สรุปยอดเงินคงเหลือในธนาคารของบริษัททั้งหมด 20. สรุปรายจ่ายเพื่อวางแผนและบริหารต่อว่าเพียงพอต่อยอดเงินบริษัทหรือไม่